问题已解决
老师好,请教一个问题:有一张差旅费的住宿增值税专用发票,发票含税金额370元,可抵扣进项税额20元,但是由于一些原因(这张票实际支付340元,但是对方也不重开了)现在我们负责人让我先全额抵扣,在做进项税额转出,我现在需要做进项税额转出1.7元。



那么就按你的思路处理就行了哈
05/30 14:45

84785009 

05/30 14:48
麻烦请教老师,这个凭证应该怎么写啊

家权老师 

05/30 14:51
借:管理费用-差旅费 321.7 倒推
应交税费-增值税-进项20 发票上的税金
贷:银行存款 340
应交税费-增值税-进项转出1.7 转出的税金