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开具10000元增值税差额票,扣除数为8500,请问收入和成本怎么入账

m48778066| 提问时间:05/31 20:09
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刘艳红老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
开具差额征税的增值税专用发票时,您应该将含税销售额(即10000元)作为收入记录。在会计分录中,这通常表现为借记“应收账款”或“银行存款”科目,贷记“主营业务收入”科目
05/31 20:10
刘艳红老师
05/31 20:10
扣除额(即8500元)应当作为成本的一部分记录。在会计分录中,这通常表现为借记“主营业务成本”科目,贷记“应付账款”或“银行存款”科目
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