问题已解决

您好老师 我们是 牙科诊所,患者种牙费用 1万,我们当月做收入,然后给的优惠活动,以后每月给患者退费1000元, 退费部分我们会在退费这个月份里冲总收入。那么老师 给患者这部分优惠 需要额外缴纳什么税款吗?这属于赠送是不是啊

84785000| 提问时间:06/03 15:34
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董孝彬老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
06/03 15:34
董孝彬老师
06/03 15:36
您好,这个不属于赠送,属于销售折扣 / 折让。 退费冲减当月收入,增值税按冲减后收入算,后续退费需开红字发票;企业所得税按冲减后收入计,不需要额外缴税。
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