问题已解决

上个季度做的借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-应付福利费 借:应付职工薪酬-应付福利费 贷:银行存款 这个季度发现应该记到管理费用办公费里面,这个季度应该怎么做调整分录

流萤9639| 提问时间:06/05 11:47
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家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
借:管理费用-办公费 借:管理费用-福利费 负数
06/05 11:48
流萤9639
06/05 12:05
那那个应付职工薪酬-福利费里面不是还有累计数吗?
家权老师
06/05 14:13
以后统计的时候,扣除转出的办公费就行
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