问题已解决
请问老师,5月份我进货692套路灯,因未付款供货商不给开具发票所以我暂估入库了,截止到月末我出库了625套,结转成本可以用暂估625套成本结转吗,后续来票了我会计分录应该怎么做



暂估入库
发票未到,已经收到货
借;库存商品
贷:应付账款-估价-供应商 不含税
正常结转销售成本
借:主营业务成本
贷:库存商品
取得发票后冲对应进货数量暂估
借:应付账款-估价-供应商
库存商品/成本费用(暂估差额)
应交税费-增值税-进项(一般纳税人)
贷:应付账款—结算户-供应商 价税合计
支付货款
借:应付账款—结算户-供应商
贷:银行存款
06/12 14:17

on502975009 

06/12 14:22
谢谢老师

家权老师 

06/12 14:22
不客气,祝你工作顺利。感觉不错的话,麻烦给个五星好评哦。

on502975009 

06/12 14:23
取得发票后对应的成本要不要红冲,重新做

家权老师 

06/12 14:24
不需要的,直接冲暂估的应付账款