问题已解决
建筑企业设立总分公司,总公司规定各分公司按照完成的产值比例给总公司交提费,总公司将提费明细记录在账外,但是各分公司计提的提费记在各分公司账内 借工程施工 贷其他应付总公司,请问合并报表的时候这部分应该如何处理?请懂处理的老师回答



你好,你是对公收的这部分金额吗。
07/03 10:40

m9302_20866 

07/03 10:49
还未收款

宋生老师 

07/03 10:50
你好,合并报表的时候,这个是抵减的。

宋生老师 

07/03 10:50
就是说合并报表上面不会体现。