问题已解决
去年多计提了100万的费用,当时是借营业费用,贷其他应付款。我要冲减这样做:借其他应付款,贷以前年度损益调整,对吗,还需要再怎么做呢



借:以前年度损益调整
贷:利润分配-未分配利润
07/05 16:12

79059049 

07/05 17:33
这个后来又做了期末结转,做的借以前年度损益调整,贷本年利润,这么做可以吗

家权老师 

07/05 17:35
不是,就是我那样做分录
去年多计提了100万的费用,当时是借营业费用,贷其他应付款。我要冲减这样做:借其他应付款,贷以前年度损益调整,对吗,还需要再怎么做呢
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