问题已解决

老师,请问没有入账,也没有抵扣的跨越红冲进项票,扣除了120的手续费,所以两张票有差额,这个分录应该怎么做呀?

朵云| 提问时间:07/10 15:50
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Fenny老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,初级会计师,税务师
你好 你这里就按照收到发票金额分别做账。
07/10 15:53
朵云
07/10 15:57
那进项税和金额的差额怎么做哇
Fenny老师
07/10 16:03
你这里没有入账,红冲的发票就没有用了。 按照新的蓝字发票做进项。
朵云
07/10 16:05
1200是私付的,退款1080又是对公,怎么做呢
朵云
07/10 16:05
1200是私付的,退款1080又是对公,怎么做呢
Fenny老师
07/10 16:06
那你开回来的发票是多少和私付1200对上不。
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