问题已解决
老师,请问没有入账,也没有抵扣的跨越红冲进项票,扣除了120的手续费,所以两张票有差额,这个分录应该怎么做呀?



你好 你这里就按照收到发票金额分别做账。
07/10 15:53

朵云 

07/10 15:57
那进项税和金额的差额怎么做哇

Fenny老师 

07/10 16:03
你这里没有入账,红冲的发票就没有用了。
按照新的蓝字发票做进项。

朵云 

07/10 16:05
1200是私付的,退款1080又是对公,怎么做呢

朵云 

07/10 16:05
1200是私付的,退款1080又是对公,怎么做呢

Fenny老师 

07/10 16:06
那你开回来的发票是多少和私付1200对上不。