问题已解决
我们公司设计鞋子公司,平时开票都是6%设计服务费发票。有时候设计出一些样品鞋,员工会内购。请问员工内购这些样品鞋,要我申报无票收入,请问,这个是按13%申报还是6%来申报?



那个是按13%计算增值税
08/07 15:07

sy864113 

08/07 15:13
设计出的样品鞋,也就相当于是销售商品了。是这样理解吧?所还是要按13%来申报无票收入。。。

家权老师 

08/07 15:14
是的,就是那样理解的哈

sy864113 

08/07 15:19
好的。谢谢老师

家权老师 

08/07 15:28
不客气,祝你工作顺利。感觉不错的话,麻烦给个五星好评哦。

sy864113 

08/07 15:33
老师,在请问下,公司给员工购买了人身意外险。对方开具的是专票。请问这个进项能抵扣吗?

家权老师 

08/07 15:35
那个不能抵扣的哈

sy864113 

08/07 15:46
是为什么呀/

家权老师 

08/07 15:46
必须是高危行业的岗位才能抵扣

sy864113 

08/07 15:51
好的。明白了。谢谢

家权老师 

08/07 15:52
不客气,祝你工作顺利。感觉不错的话,麻烦给个五星好评哦。