问题已解决
老师您好,我想问一下就是A单位给我们单位B开了票,我们没有给对方付款,而是由单位工作人员C垫付了该笔费用,然后又由工作人员C走报销流程,我们单位再给这位工作人员C报销。现在开票单位和收款人对不上,我们应该怎么做账,本来应付应该是A,但是现在给C付了,挂账挂的是A公司。



借管理费用等
贷其他应付款c
借其他应付款c贷银行存款
涉及到金额大的话,出委托书,你们单位委托个人付款。
08/11 15:35

郭老师 

08/11 15:35
需要有C支付出去的证明。

牛林 

08/11 15:40
郭老师您好,对方单位A给我们B开票了,账上一直体现着我们欠对方钱,给员工C支付以后,老师我该怎么做账才能把账上A的应付平了

郭老师 

08/11 15:43
借应付账款A贷,其他应付款C

牛林 

08/11 15:47
谢谢郭老师

郭老师 

08/11 15:48
不用客气,工作愉快