问题已解决
6月先用K3销售订单下推了一张数量500的金额为12317元的发票,发票也是6月开具的,发票6月已经入账了,7月K3才做产品销售出库单,8月结账完才发现7月的销售出库单有问题,写成两个500的了金额也写重复了有两个12317,所以当时7月算的总成本是对的但是分摊到这个产品的成本就多了,现在8月我在K3要怎么改啊



由于 7 月销售出库单已结账且生成的成本存在问题,在金蝶 K3 中通常可按如下方式修改:
1. 反审核相关凭证:先到生成凭证界面,找到 7 月销售出库单所对应的财务凭证,若凭证已审核、复核,需先取消审核与复核,然后点击删除按钮,将该凭证删掉 。
2. 反审核销售出库单:进入销售出库单列表,找到 7 月错误的两张销售出库单,对其执行反审核操作 。
3. 修改销售出库单:反审核完成后,重新打开销售出库单,把其中一张单据进行删除,再对另一张单据的数量以及金额修正为正确的 500 和 12317,修改完成后点击保存 。
4. 重新审核与生成凭证:将修改好的销售出库单再次审核,然后按照 K3 正常的成本核算流程,重新进行成本计算,并根据正确的销售出库单数据生成新的财务凭证 。
08/24 12:01
gtdjyg 

08/24 12:04
但是7月的账已经结了,报表也出了,这样改会影响7月的报表吧

朴老师 

08/24 12:18
同学你好
对的是这样的
gtdjyg 

08/24 12:54
能不能不这样改,就在8月改下,那样改要改好多有点麻烦

朴老师 

08/24 13:06
同学你好
可以的哦
gtdjyg 

08/24 14:26
在8月要怎么修改呢

朴老师 

08/24 15:51
反结账修改:以具备相应权限的用户登录金蝶 K3 主控台,先对 8 月总账进行反结账,一般可通过【财务会计】-【总账】-【总账期末结账】的路径,选择反结账功能回到 7 月状态。然后针对 7 月销售出库单对应的成本结转凭证进行反过账,操作路径通常为【财务会计】-【总账】-【凭证过账】。接着到存货核算模块的凭证管理界面,对凭证取消审核并删除。随后于仓存管理模块查询出错误的销售出库单,进行反审核,将数量和金额修改为正确数值,保存后重新审核。再重新生成成本结转凭证,并对新凭证审核、过账,最后重新完成 7 月存货核算结账以及 8 月总账结账操作 。
冲销调整:若不想进行反结账操作,也可采用凭证冲销的方式。在金蝶 K3 中登录后,通过【财务会计】-【总账】-【凭证查询】,过滤找到 7 月错误的销售出库单所生成的成本结转凭证,选中凭证后点击菜单栏的“业务操作”下的凭证冲销按钮,生成红字凭证对原凭证进行冲销。然后再新增正确的成本调整凭证来修正成本数据