问题已解决

6月先用K3销售订单下推了一张数量500的金额为12317元的发票,发票也是6月开具的,发票6月已经入账了,7月K3才做产品销售出库单,8月结账完才发现7月的销售出库单有问题,写成两个500的了金额也写重复了有两个12317,所以当时7月算的总成本是对的但是分摊到这个产品的成本就多了,现在8月我在K3要怎么改啊,要简单的方法不想返结账

gtdjyg| 提问时间:08/24 14:38
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Jack老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,注册会计师,CMA,经济师,税务师,初级会计师
您好,可以直接改您的成本线下表格,不需要动系统上的数,不反结账以前月份的成本肯定改不了
08/24 16:02
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