问题已解决

15年开出一张发票,现在客户要求退4000块钱,让红冲,怎么操作?之前税控盘开的,现在能红冲吗,或者能部分红冲吗,还有,之前是小规模,现在是一般纳税人,税点这块怎么办?

79506789| 提问时间:08/31 15:34
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
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08/31 15:42
朴老师
08/31 15:44
操作方法:登录税控系统,选择“发票管理”模块下的“红字发票信息表填开”功能,根据原蓝字发票的信息准确填写申请单,提交审核通过后,系统将自动生成红字发票信息表编号。返回“发票开具”界面,选择“红字发票开具”,输入红字发票信息表编号,系统会自动带出相应的发票信息,核对无误后,点击“开具”按钮完成冲红操作。 ​税点处理 :由于该业务是在小规模期间发生的,现在冲红应按照原征收率进行。即如果当时是按3%的征收率开具的发票,那么冲红时也应按照3%的征收率开具红字发票。纳税申报时,将开具的红字发票填写在《增值税纳税申报表附列资料(一)》第11行“3%征收率的销售货物及加工修理修配劳务”。
朴老师
08/31 15:44
你们是电子税局里面开票的吗
79506789
08/31 15:55
15年应该是税控盘开的
朴老师
08/31 15:56
现在没有税控了吧
79506789
08/31 15:58
没有了,之前发票怎么红冲
朴老师
08/31 16:01
1. 红字发票确认信息录入:登录电子税务局,点击“我要办税”-“开票业务”-“红字发票开具”,进入“红字发票确认信息录入”界面。录入查询条件,如开票日期、发票号码等,点击“查询”,找到需要红冲的发票数据,点击“选择”。核对此发票信息,选择“开具红字发票原因”,点击“提交”。 2. 红字发票的确认信息处理:如果受票方未做用途确认及入账确认的,则系统自动确认,无需人工操作。若受票方已进行用途确认或入账确认的,受票方为已使用数电发票的纳税人,开票方或受票方均可在电子发票服务平台填开并提交《确认单》,经对方在电子发票服务平台确认后,开票方全额或部分开具红字发票;受票方为未使用数电发票的纳税人,由开票方在电子发票服务平台或由受票方在增值税发票综合服务平台填开并提交《确认单》,经对方确认后,全额或部分开具红字发票。 3. 开具红字发票:点击“我要办税”-“开票业务”-“红字发票开具”,选择“红字发票开具”,录入查询条件,在确认单状态中选择购销双方已确认或无需确认的单据,点击“查询”,选择所需要开具的红字发票,点击“去开票”,确认信息无误后点击“开具发票”,提示红字发票开具成功即完成。
79506789
09/01 05:43
部分红冲是必须得有数量金额的吗,还是没有要求,任何发票都可以
朴老师
09/01 06:06
必须要有的,之前的纸质发票可以部分红冲,现在的的数电发票不能了
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