问题已解决
我们是购买方,收到供应商返利并开具的红冲发票,1分录怎么做?2是不是可以没出库或还有库存的产品直接冲库存余额,没有库存已出库的直接冲营业成本?比如借:应付...... 进项转出..... 贷:库存商品(有库存部分) 主营业务成本(没库存部分)



借:主业务成本 负数
贷:应付账款 负数
进项转出
09/18 15:03

1877625725 

09/18 15:07
老师,借成本不是成本增加吗,我们是购买方,厂家给的返利代表我们成本减少啊

家权老师 

09/18 15:09
我写的是借:主业务成本 负数 是冲

1877625725 

09/18 15:10
哦,不好意思老师,没注意看后面还跟着负数,请问全都冲成本 吗,如果有部分没出库的有库存的不可以冲库存商品吗

家权老师 

09/18 15:13
扣除转出的进项金额冲成本

1877625725 

09/18 15:19
老师,这样不涉及提前做(冲)成本吗?我们返利的产品有几百个,有部分产品还没出库的

家权老师 

09/18 15:20
那么直接冲库存商品就行

1877625725 

09/18 15:22
那分录是不是变成 借:主营业务成本 负数 库存商品 负数 货应付 进项转出,是这样吗

家权老师 

09/18 15:23
商品还没出售就是
借:库存商品 负数
贷:应付账款 负数
应交税费-增值税- 进项转出

1877625725 

09/18 15:27
老师,不好意思我再问细一点,因为还没完全明白,是这样,我们一分红字发票有很多产品,即有已经在上半年出库结转成本的,也有还留有库存的,那如果是这样,我要做两笔分录一笔借主营业务成本-负数,货应付-负数 进项转出, 一笔 借:库存商品 负数 贷:应付账款 负数 应交税费-增值税- 进项转出 吗,不能做成一笔吗

家权老师 

09/18 15:28
分2部分
没有出售的就是
借:库存商品 负数
贷:应付账款 负数
应交税费-增值税- 进项转出
已经出售的就是
借:主业务成本 负数
贷:应付账款 负数
应交税费-增值税- 进项转出

1877625725 

09/18 15:39
好的,谢谢老师

家权老师 

09/18 15:42
不客气,祝你工作顺利。感觉不错的话,麻烦给个五星好评哦。