问题已解决
8月付的款,9月收到的发票,8月应该怎么做分录,然后9月收到发票了在怎么做



你好,是采购货物吗
09/30 14:18

Lll 

09/30 14:21
劳务维修费

文文老师 

09/30 14:22
8月 借:预付账款 贷:银行存款
9月 借:管理费用-维修费 贷:预付账款

Lll 

09/30 14:30
老师,我这个月是做到长期待摊费用里了

文文老师 

09/30 14:33
做到长期待摊费用,也是可以的

Lll 

09/30 14:35
那我这个9月的分录是不是就不能贷应付账款了,而是预付账款

文文老师 

09/30 14:38
不是做的长期待摊费用吗?为何不贷长期待摊费用