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8月付的款,9月收到的发票,8月应该怎么做分录,然后9月收到发票了在怎么做

Lll| 提问时间:09/30 14:17
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文文老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
你好,是采购货物吗
09/30 14:18
Lll
09/30 14:21
劳务维修费
文文老师
09/30 14:22
8月 借:预付账款 贷:银行存款 9月 借:管理费用-维修费 贷:预付账款
Lll
09/30 14:30
老师,我这个月是做到长期待摊费用里了
文文老师
09/30 14:33
做到长期待摊费用,也是可以的
Lll
09/30 14:35
那我这个9月的分录是不是就不能贷应付账款了,而是预付账款
文文老师
09/30 14:38
不是做的长期待摊费用吗?为何不贷长期待摊费用
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