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这种差额计税的凭证怎么处理呢,分录怎么写,小规模纳税人 但是对方打钱是12300 应收账款12300 贷:主营业务收入1714.29 应交税费 85.71 剩下那个10500怎么算对吧

爱林| 提问时间:10/22 09:59
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
确认收入与应交税费:借:应收账款(或银行存款) 12300贷:主营业务收入 1714.29贷:应交税费 - 应交增值税 85.71贷:应付账款(或其他应付款) 10500(注:10500 元是代收代付的差额扣除部分,需单独挂账) 支付差额扣除款项时:借:应付账款(或其他应付款) 10500贷:银行存款 10500
10/22 10:00
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