问题已解决
老师,养老院有一笔业务,是九月份收到了3月份的养老费用,然后看前个会计写的是借:银行存款 贷:应收账款,这应该是主营相关业务,应该之前确认收入,之后收到款项就是借:银行存款 贷:应收账款吧?这样是不是才是规范的,但是我发现他前几个月相同业务前期都没有确认收入 ,后期直接写这个分录,而且这些养老服务老人已经享受了,那是要每一笔返一下改确认收入再回来写这个分录吗?有没有别的办法不用往前返账,我怕整乱了,还要拆凭证[破涕为笑][破涕为笑][破涕为笑]
是的
先确认收入
再确认应收账款
10/22 18:39
钟存老师 
10/22 18:39
没有确认收入的需要补录收入凭证
钟存老师 
10/22 18:40
不改账改表也行呢
账务做到最新的月份
84784957 
10/22 19:41
就今年之前没确认收入的都改一下?边是怎么改的
钟存老师 
10/23 03:35
是的
把应收账款借方余额转到收入

00:10:00
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