问题已解决
调报表就是赠送视同销售有20081的数要调增一下增值税还有业务招待费里面的10000块也调增相当于调增30081还有租赁费调增
同学,你好
具体什么问题呢?
12/11 11:54
84784960 
12/11 11:56
就是调整二三年的增值税30081,然后调整那个业务招待费里边儿1万也调整到那个增值税里,一共是30081,还有就是。调增,然后那个二三年的租赁费和财务费用也各有,然后就是几万块钱要也要调增,因为那个。租赁费有3万多,没有取得发票。那个财务费用里边儿,POS机那个消费也没有取得那个发票。然后税务那个专管员儿说,这个就得要调出来去缴税。
小菲老师 
12/11 11:58
同学,你好
那你是做企业所得税汇算清缴表。在A105000里面,扣除里面填写
84784960 
12/11 12:00
你那个增值税的话,你就是那个给报在那个12月暑期里吧,然后你那个所得税就调整二三年的那个年报就可以。
小菲老师 
12/11 12:02
同学,你好
增值税,你要调整23年的,那可以申报在23年12月里面
84784960 
12/11 13:35
怎么申报啊
小菲老师 
12/11 13:36
同学,你好
更正之前的申报表。把做错的,更正
84784960 
12/11 13:38
那我把二三年的更正了,那是不是后来二四年、二五年的我也得给他更正啊?要不更正他是不是就连不上呀?
小菲老师 
12/11 13:39
同学,你好
对,都要更正
84784960 
12/11 13:54
怎么更正啊
小菲老师 
12/11 13:57
同学,你好
你哪个数据有问题,就更正哪个数据。
如果影响损益,那未分配利润科目就会有问题,之后报表都要更正这个科目数据

00:10:00
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