问题已解决
请问查账的时候有一笔固定资产,是普票,以前年度的,按专票入帐了,现在账务应该怎么处理呢?
借:固定资产
贷:应交税费-进项
12/11 15:09
69570017 
12/11 15:20
之前应交税费是计入到待认证进项税里面了,想冲红到本年大的管理费用,这样可以吗
69570017 
12/11 15:20
之前应交税费是计入到待认证进项税里面了,想冲红到本年大的管理费用,这样可以吗
刘艳红老师 
12/11 15:26
可以的,直接调账就可以了
69570017 
12/11 16:20
那请问冲管理费用的时候是借方负数,还是直接计入贷方?
69570017 
12/11 16:20
那请问冲管理费用的时候是借方负数,还是直接计入贷方?
刘艳红老师 
12/11 16:27
都可以的,冲掉就可以了

00:10:00
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