问题已解决

2018年已计入主营业务成本的增值税专用发票,到2019年被税务局查出有问题被认定为无效发票,2019年已补缴对应增值税。在做2018年的汇算清缴时,想将这些发票对应的成本做纳税调增处理,应填写那种表?怎样才能证明调整的是对应这些发票的成本?

84784999| 提问时间:2019 03/15 09:37
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逸仙老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
填在105000表纳税调整项目成本那部分
2019 03/15 10:15
84784999
2019 03/15 10:21
调整时需要证明调整的是对应的那些发票的成本吗?
逸仙老师
2019 03/15 11:18
这个是不需要证明的
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