问题已解决
@张艳 老师那我的发票都抵扣了不做进账怎么处理呢?转出?其实我也不知道怎么处理好呢?关键税早就报完了也没办法补救呀。另外支付的房租抵扣了,未税部分账务处理借预付账款进项税额贷银行存款,月底摊销这个没什么问题吧?



直接做进项税额转出就可以啊,在申报的时候对应填上去
2019 03/22 11:51

84785017 

2019 03/22 12:16
早就跨越没办法转出了

Kim 

2019 03/23 12:10
跨月没办法转出?
@张艳 老师那我的发票都抵扣了不做进账怎么处理呢?转出?其实我也不知道怎么处理好呢?关键税早就报完了也没办法补救呀。另外支付的房租抵扣了,未税部分账务处理借预付账款进项税额贷银行存款,月底摊销这个没什么问题吧?
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