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二月做账:应收64651.3,银行实收64651,做账时未注意,做银行存款借方64651.3,这月怎么冲,账务怎么处理

84784998| 提问时间:2019 04/02 09:48
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可可老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
每月做账后需要核对银行对账单金额保持一致。如果可以反结账回去就反结账回去改,如果不能,借:银行存款 -0.3 (红字冲减)借:管理费用-其他(或营业外支出)
2019 04/02 09:52
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