问题已解决
进项税额转出会计分录



你好,如果是费用发放票,借管理费用等,贷应交税费――应交增值税――进项税额转出
2019 04/15 10:42

84785026 

2019 04/15 10:43
那不是怎么做

84785026 

2019 04/15 10:43
期末结转的时候怎么结转

徐阿富老师 

2019 04/15 11:11
你好,如果是原材料就借原材料,月末和应交增值税的其他子目一起转到应交税费――应交增值税――未交增值税科目里

84785026 

2019 04/15 12:13
不对啊,那是进项税额不转出的情况啊

84785026 

2019 04/15 12:16
我说的是进项税额已经认证,已经做账,现在要将这部分进项税已认证已做账的转出,怎么做账

徐阿富老师 

2019 04/15 12:23
你好,看我上面的:如果是费用发放票,借管理费用等,贷应交税费――应交增值税――进项税额转出。然后如果是材料或库存商品发票,那么就是借原材料或者库存商品 应交税费――应交增值税――进项税额转出。这样就是进项税额转出了

84785026 

2019 04/15 12:26
这只用转出税额,原材料的成本是不是就不用转

徐阿富老师 

2019 04/15 12:30
你好,进项税额转出是增加原材料成本。如果是正常的真实的材料采购不用转出成本