问题已解决

你好我想请问一下,18年年末暂估了成本,19年取得的票不足应该怎么做账?

84785033| 提问时间:2019 04/17 17:31
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,根据发票冲销暂估入库,然后根据发票做购进分录就是了
2019 04/17 17:33
84785033
2019 04/17 17:36
老师我没有接触过这样的账务,能给我说的详细些吗?课程中有这些课程吗?
84785033
2019 04/17 17:37
现在是应付账款-暂估成本贷方有余额10W,我现在取得的发票是9W,我现在应该要怎么做会计分录呢?
邹老师
2019 04/17 17:41
你好,你可以找到初级关于暂估入库的课程 暂估入库 借;库存商品或原材料 贷;应付账款-暂估 10 根据发票冲销暂估 借;应付账款-暂估 贷;库存商品或原材料 10 根据发票入账 借;库存商品或原材料 9 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;应付账款等科目
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