问题已解决
你好我想请问一下,18年年末暂估了成本,19年取得的票不足应该怎么做账?



你好,根据发票冲销暂估入库,然后根据发票做购进分录就是了
2019 04/17 17:33

84785033 

2019 04/17 17:36
老师我没有接触过这样的账务,能给我说的详细些吗?课程中有这些课程吗?

84785033 

2019 04/17 17:37
现在是应付账款-暂估成本贷方有余额10W,我现在取得的发票是9W,我现在应该要怎么做会计分录呢?

邹老师 

2019 04/17 17:41
你好,你可以找到初级关于暂估入库的课程
暂估入库
借;库存商品或原材料 贷;应付账款-暂估 10
根据发票冲销暂估
借;应付账款-暂估 贷;库存商品或原材料 10
根据发票入账
借;库存商品或原材料 9 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;应付账款等科目