问题已解决

我做福利费: 1.借:管理费用–福利费 贷:应付职工薪酬–福利费 2. 借:应付职工薪酬–福利费 贷:其他应付款 那汇算清缴职工福利费是填第一部的金额,还是第二部的金额?

84785020| 提问时间:2019 04/19 10:59
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
答疑陈园老师
金牌答疑老师
职称:,中级会计师
第一笔是计提分录,第二笔是是实际发生分录?
2019 04/19 11:00
84785020
2019 04/19 11:04
是的
答疑陈园老师
2019 04/19 11:06
汇缴清算,可以税前扣除的必须实际支出的呢。帐载金额填你计提的那个数,税收金额填你实际发生的数(必须小于工资总额的14%)。管理费会调增。个人建议,现在管理费福利费可以不计提,发生时直接进入管理费用。
84785020
2019 04/19 11:14
计提跟发放不一致,因为有的是专用发票
84785020
2019 04/19 11:15
这样填的不一致是不是得调增
答疑陈园老师
2019 04/19 11:16
职工福利费么?如果是就按我说的进行汇缴清算。
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取