问题已解决
老师您好,之前采购没有收到发票的时候是暂估入库结转成本,这个月收到发票怎么处理呢?
你好,冲销原来暂估入账的凭证,然后根据发票金额重新入账就可以了。结转成本分录可以直接红冲重做,也可以差额调整结转成本
2019 04/29 18:31
84784994 
2019 04/29 18:44
但是老师,之前暂估的时候是16%的税暂估的,现在收到发票是13%的
牛老师 
2019 04/29 19:05
没关系的,税不影响你库存商品的金额,再者前期你税金也没有抵扣,直接红冲就可以了,以后联系暂估凭证可以不暂估税金,只暂估库存商品金额。

00:10:00
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