问题已解决

老师您好,之前采购没有收到发票的时候是暂估入库结转成本,这个月收到发票怎么处理呢?

84784994| 提问时间:2019 04/29 18:29
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
牛老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
你好,冲销原来暂估入账的凭证,然后根据发票金额重新入账就可以了。结转成本分录可以直接红冲重做,也可以差额调整结转成本
2019 04/29 18:31
84784994
2019 04/29 18:44
但是老师,之前暂估的时候是16%的税暂估的,现在收到发票是13%的
牛老师
2019 04/29 19:05
没关系的,税不影响你库存商品的金额,再者前期你税金也没有抵扣,直接红冲就可以了,以后联系暂估凭证可以不暂估税金,只暂估库存商品金额。
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取