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年初,公司库管员交接的时候,发现实际库存物资比账上余额要多,但是,现在每天都在领用,这种情况下,账务要怎么处理?

84784999| 提问时间:2019 05/06 09:23
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好 走待处理财产损益 借:库存商品贷:待处理财产损益 查原因报批后在做处理
2019 05/06 09:25
84784999
2019 05/06 09:38
关键是,已经在账上做了出库的物资,还在发生领用。
meizi老师
2019 05/06 09:44
你好 那你也要核对你账上的实际数量 是因为什么情况多 最好是结出某一个时期的帐来核对 因为你一直在出库或者领用
84784999
2019 05/06 09:51
在库管交接的时候,有一个余额。我根据那个余额来调账,但是后来发生的领用,要怎么处理呢?
meizi老师
2019 05/06 09:59
你好 交接的余额你们盘点了库存的吗 不是说实物比账上多吗 按你交接的实物多的数量 做到待处理财产损益里面 然后报批你单位内部审批 在做调整
84784999
2019 05/06 10:05
交接的时候,盘点库存的。已经报批了,现在我就是卡在领用物资上面。
meizi老师
2019 05/06 10:08
你好 领用是你之后盘点交接后的 你现在是要处理交接的时候发生的盘盈
84784999
2019 05/06 10:13
交接时候的盘盈,我知道怎么处理。我就是没有想过来,交接之后的领用要怎么处理
meizi老师
2019 05/06 10:15
你好 你盘盈了之后要赶紧报批处理 后面处理后应该是帐实一致 领用之后做领用的分录就是
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