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刘老师您好,我想问一下,我2018年2月出口一单货物,人民币30万,内销出口50万,当月增值税申报表进项税为0,上期留抵税额30万,今年税局要求我们将2月出口做退税转免税申报,在增值税申报表上,进项税额转出我该按什么金额填写?



进项税转出计算方法:(2月出口的一单货物的金额/2018年2月增值税申报表中计算销项税的收入(主表第1行))*(2018年2月增值税申报表中的进项税(主表第12行))
2019 05/06 10:45
刘老师您好,我想问一下,我2018年2月出口一单货物,人民币30万,内销出口50万,当月增值税申报表进项税为0,上期留抵税额30万,今年税局要求我们将2月出口做退税转免税申报,在增值税申报表上,进项税额转出我该按什么金额填写?
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