问题已解决
老师,这个月收到一张去年开的材料款专用发票,还未付款的,跨年怎么做账呢



你好 借原材料 应交税费-应交增值税-进项税 贷应付账款
2019 05/09 10:48

84784960 

2019 05/09 11:46
票是18年12月份开的,去年的账没有做应付款,费用可以做在今年吗

meizi老师 

2019 05/09 13:33
你好 发票是去年的 今年入账 涉及损益的要走以前年度损益科目调整了
老师,这个月收到一张去年开的材料款专用发票,还未付款的,跨年怎么做账呢
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