问题已解决
2018年的时候,我们预收一笔款项,并且开出发票,这预收款,但是在弄审计报告和汇算清缴的时候,会计事务所直接帮我们把这笔预付款确认了收入,那么,我们账务处理上面该怎么做分录呢?还有结转成本这块,该怎么弄?



根据他给你的建议调整就可以啊,同学
2019 05/09 19:40

84785038 

2019 05/09 19:43
可是她没有给我呀,是要问他要吗?

武老师 

2019 05/09 19:49
对啊,你根据他的调整
2018年的时候,我们预收一笔款项,并且开出发票,这预收款,但是在弄审计报告和汇算清缴的时候,会计事务所直接帮我们把这笔预付款确认了收入,那么,我们账务处理上面该怎么做分录呢?还有结转成本这块,该怎么弄?
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