问题已解决
老师 收到红字发票怎么填写申报表呢



你是购买方吗?
之前抵扣了在附表二进项转出红字信息表
2019 06/04 09:49

84784960 

2019 06/04 09:51
是的 老师,我们是购买方。已经认证抵扣了。后来因为降价,开了红字信息表给对方,对方开了红字发票给我们。

郭老师 

2019 06/04 09:52
附表二进项转出红字信息表那栏

84784960 

2019 06/04 09:53
是20栏这里吗

郭老师 

2019 06/04 09:56
是的,是20栏,

84784960 

2019 06/04 09:58
老师 ,还有个问题。我收到红字信息表能不能这样做 借应收账款 贷库存商品 应交税费 进项 收到钱 再 借银行存款 贷应收账款呢 之前认证的税费能不能这样做 借待抵扣进项税额红字 贷待认证税额红字

郭老师 

2019 06/04 10:00
借应收账款 贷库存商品 应交税费 进项转出再 借银行存款 贷应收账款
之前按认证的借库存商品,进项贷银存
认证了不抵扣你再进项转出不就多转出了

84784960 

2019 06/04 10:06
老师 我之前是1.借预付账款 贷银行 收到商品2 借库存商品 应交税费-待认证 贷预付账款 认证发票3 借应交税费待抵扣 贷待认证进项 现在收到红字4 借应收账款 贷库存商品 应交税费-进项转出 收到红字发票上的货款5借银行存款 贷应收账款 然后怎么写?

郭老师 

2019 06/04 10:21
认证分录不对
借进项贷待认证

84784960 

2019 06/04 10:25
认证发票是 我是借应交税费应交增值税待抵扣 贷应交税费 应交增值税待认证 这是对的 老师 我想问第5个分录后 该怎么处理了?

郭老师 

2019 06/04 10:30
你的分录不对
五之后没有了,这一套收到钱就结束了
剩下的结转进项和转出未交增值税

84784960 

2019 06/04 10:32
是的,税费怎么做呀。应该怎么做税的分录呢?

郭老师 

2019 06/04 10:35
借转出未交增值税贷进项
借进项转出贷转出未交增值税

84784960 

2019 06/04 10:41
老师 我认证的发票分录怎么不对呢?

郭老师 

2019 06/04 10:43
借进项贷待认证,认证了做进项,除非你是辅导期做待抵扣

84784960 

2019 06/04 10:51
这样 好的吧 那就是认证的时候 借应交税费应交增值税进项税额 贷 应交税费应交增值税待认证 那你说的借转出未交增值税贷进项 借进项转出贷转出未交增值税 第五笔之后 还得做两笔这样的?

郭老师 

2019 06/04 10:59
是的,进项,进项转出月末没有余额

84784960 

2019 06/04 11:11
老师我懂了 那后面两笔分录 借应交税费 应交增值税 进项转出 贷应交税费 转出未交增值税 借应交税费转出未交增值税 贷应交税费 应交增值税 进项税额 能不能综合写一笔 借应交税费应交增值税进项转出 贷 应交税费进项税额呢????

郭老师 

2019 06/04 11:18
最好分开,这个样体现你是结转到转出未交增值税

84784960 

2019 06/04 11:18
工作中,是不是很多人没写这么多。都综合起来写一笔了???

郭老师 

2019 06/04 11:23
不清楚,我们都是分开的,