问题已解决
老师,我想问下,小规模代开发票冲红之后预交的增值税后期抵税怎么做账啊



你好 如果取得红字发票,应该将原来的分录直接红字冲掉,销项税额也红字冲掉。按照正确的发票税额记账。申报时按照账面金额正常申报即可。
2019 06/29 13:18

84784955 

2019 06/29 13:20
嗯嗯,然后这个后续不是可以用冲红的已缴增值税抵掉后面的一部分税款,这个账务不用做吗

84784955 

2019 06/29 13:21
之前开了300的税,抵了3回然后最后一次需要补缴,涉及到之前那个税的处理,要怎么做

84784955 

2019 06/29 13:23
比如之前300的税款,抵了两回还剩30这次开了240得票,银行直接扣款扣了210中间的差额怎么处理,不需要用个分录过度一下吗

meizi老师 

2019 06/29 14:32
你好 不用 多交的税款在申报表中会在申报期本期应补缴税款栏减去的 你可以到时核对下申报表