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5月份预付了办公室6月~8月的租金,6月份才开发票回来,应该怎么做账务处理?

84784968| 提问时间:2019 07/01 14:50
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bamboo老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好 借:其他应付款 贷:银行存款 借:管理费用 贷:其他应付款
2019 07/01 14:51
84784968
2019 07/01 14:53
3个月的发票开在一张发票上,3个月的租金都做在6月份的费用?
bamboo老师
2019 07/01 14:55
房租分月摊销 不全部做在一个月
84784968
2019 07/01 15:00
7月、8月做账的时候不用附发票吗?
bamboo老师
2019 07/01 15:02
摊销的时候不需要附发票
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