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补缴的以前年度增值税如何处理?相关的税费如何处理呢 ?

84785017| 提问时间:2019 07/02 16:40
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好 借;应交税费——增值税,贷;银行存款 你所指的相关税费具体是什么税款?
2019 07/02 16:40
84785017
2019 07/02 21:09
老师,是企业15年的增值税,技术企业能享受增值税即征即退政策,由于申报错误,当时直接按照14%交的增值税。3个点的增值税直接扣留了?现在税局查出来,晚要求我公司补缴增值税及附加税。当时申报时,硬填的的申报表。属于申报错误。
邹老师
2019 07/02 21:11
你好,那补交就是这做分录的 借;应交税费——增值税,附加税,贷;银行存款
84785017
2019 07/02 21:16
涉及以前年度损益调整吗?
邹老师
2019 07/02 21:19
你好,这个附加税在15年有做计提分录吗?
84785017
2019 07/02 21:22
没有做
邹老师
2019 07/02 21:26
你好,那补计提附加税就涉及以前年度损益调整科目的 借;以前年度损益调整——税金及附加,贷;应交税费——附加税
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