问题已解决
老师,我想问下,我们公司之前销售商品单价为2300,销售了100件商品,当时就借:应收账款230000贷主营业务收入230000现在说单价,下调了100块那么改怎样做账务处理



你好,单价下调有把之前的发票冲销,然后按正确单价开具发票吗?
2019 07/03 21:32

84785034 

2019 07/03 21:34
没有,隔了好几个月了

邹老师 

2019 07/03 21:37
你好,如果没有开具折让发票,这个100就无法做相应分录
应当开具折让发票,这样 做分录
借;主营业务收入 , 应交税费-应交增值税(销项税额), 贷;应收账款等科目

84785034 

2019 07/03 21:38
我是做内账,而且这家公司事通过现金收款没有开发票

邹老师 

2019 07/03 21:39
你好,调价部分这样做分录
借;主营业务收入 , 应交税费-应交增值税(销项税额), 贷;库存现金

84785034 

2019 07/03 21:40
还有老师主营业务收入可以在借方么?应收账款可以在贷方么

邹老师 

2019 07/03 21:44
你好,可以的
冲销收入就是做之前正常收入相反分录,这样主营业务收入就在借方,应收账款就在贷方了

84785034 

2019 07/03 21:46
就是主营业务收入在这个月减少了,应收账款在这个月也减少了

邹老师 

2019 07/03 21:46
你好,是的,是这个意思