问题已解决

老师好,6月份开发票一般纳税人,是不是6月份就记 应交税费—应交增值税—销项税额 多少,附加税不做在六月份,等到7月份交完税了,再做计提和交的分录 营业税金及附加 应交税费—应交某某税 是这样的吗,谢谢老师

84785032| 提问时间:2019 07/10 16:26
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锋利老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
您好附加税在6月计提,7月缴税后再做缴税的分录,其他分录都对,缴税后是借应交税费-附加税三个,
2019 07/10 16:29
84785032
2019 07/10 16:35
可是计提的比实际缴纳的金额多了,实际报税系统有免税的事项
锋利老师
2019 07/10 17:22
您好。那您可以在7月做一个调整分录把多计提的冲销原来计提的分录。
84785032
2019 07/10 17:29
应该计入 营业外收入 免税收入吧
锋利老师
2019 07/10 17:50
您好关于这个各方说法不一样有的认为是额外收入,有的认为是冲减费用,看您原文哪个。
锋利老师
2019 07/10 17:50
看您选择哪个的。
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