问题已解决
老师,我5月份的发票,跨月勾选认证抵扣怎么坐账务处理



你好,你5月份有把税额通过待认证进项税额核算吗?
2019 07/11 10:34

84785005 

2019 07/11 10:35

84785005 

2019 07/11 10:38
5月份买了一台电脑,对公转给对方,5五份对方也开发票了,我6月份才认证这发票抵扣6月份的税

84785005 

2019 07/11 10:38
我怎么做分录

邹老师 

2019 07/11 10:43
你好
5月份,借;预付账款,贷;银行存款
6月份,借;固定资产等科目,应交税费(进项税额),贷;预付账款

84785005 

2019 07/11 10:47
那如果是购买去年10月购买了税控盘,6月份菜勾选认证抵扣呢?怎么做分录

邹老师 

2019 07/11 10:53
你好,是小规模还是一般纳税人购进?

84785005 

2019 07/11 10:55
一般纳税人

邹老师 

2019 07/11 11:03
你好
按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。

84785005 

2019 07/11 13:53
老师我购入固定资产时是不是这样做?
借:固定资产
应交税费-进项税
贷:银行存款、库存现金
什么时候开始做累计折旧?

邹老师 

2019 07/11 13:59
你好,是的
入账的次月开始计提折旧