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增值税加记抵减账务处理

84785017| 提问时间:2019 07/11 11:01
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玲竹老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好 实际抵减的时候写分录 借:应交税费——未交增值税 贷:其他收益 贷:银行存款
2019 07/11 11:01
84785017
2019 07/11 11:03
老师,您好计提的分录呢
玲竹老师
2019 07/11 11:04
加计的不需要计提 附表四体现就好了
84785017
2019 07/11 11:07
那如果加记递减有留底余额,在哪体现
玲竹老师
2019 07/11 11:09
在附表四上会体现的
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