问题已解决
老师,月末结转增值税的分录是不是要先把借贷方抵消?
结转销项税额、进项税额
借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税
贷:应交税费——应交增值税——进项税额
借:应交税费——应交增值税——销项税额
贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税
2019 07/21 22:10
84785044 
2019 07/21 22:18
老师,做业务是进项税在借方,销项税在贷方,不可以直接借:应交税费-应交增值税-销项税 贷:应交税费-应交增值税-进项税 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 ?
紫藤老师 
2019 07/21 22:19
你好,可以的,就做一笔分录
84785044 
2019 07/21 22:26
老师,然后交税时借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税。贷:银行存款?
紫藤老师 
2019 07/21 22:29
借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)
贷:应交税费-未交增值税
下月交税时:
借:应交税费-未交增值税
贷:银行存款

00:10:00
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