问题已解决

老师,八月有一笔社**回的金额可以抵扣,那做预算时,社保部分需要把这笔抵扣金额核算在内吗?还是正常做八月社保预算呢?

84784973| 提问时间:2019 07/30 16:36
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罗老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
请问因为什么原因退回社保?
2019 07/30 16:54
84784973
2019 07/30 16:54
社保下调,退回差额
罗老师
2019 07/30 16:55
那8月预算应该扣除可以退回的部分
84784973
2019 07/30 17:01
嗯额,老师,五月份一笔费用发票未到挂的预付款,到七月发票到了,可该发票金额除了这笔预付款还有一笔未支付的费用,需八月支付,那现在这张发票怎么做分录呢?
罗老师
2019 07/30 17:03
你5月份怎么记账的?
84784973
2019 07/30 17:05
借预付账款~贷银存
罗老师
2019 07/30 17:06
这个月 借 费用 贷 预付款 其他应付款
84784973
2019 07/31 10:56
嗯额,老师,那八月份付款的时候分录怎么做呢?借 其他应付款 贷 费用~?
罗老师
2019 07/31 11:00
借 其他应付款 贷 银行存款
84784973
2019 07/31 11:03
嗯额,老师,一张发票的报销金额分别转给两个人合理吗?
罗老师
2019 07/31 11:28
合理的,附上情况说明即可
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