问题已解决
以前年度付的费用记到预付账款,上月支付尾款,发票上月收到,这个账怎么做?



你好,之前的分录是怎么做的。
2019 08/10 16:02

84784998 

2019 08/10 16:07
之前付款是借:预付账款,贷银行存款

月月老师 

2019 08/10 16:08
你好
借:成本费用
贷:银行存款
预付账款

84784998 

2019 08/10 16:08
上月付了5000尾款,款清,然后发票收到

月月老师 

2019 08/10 16:09
你好,分录
借:成本费用 发票总额
贷:预付账款
银行存款5000

84784998 

2019 08/10 16:14
我是做了管理费用,但是这个月费用就很高了。

月月老师 

2019 08/10 16:16
你好,月末结专本年利润
借:本年利润
贷:管理费用

84784998 

2019 08/10 16:18
单独结转这一笔吗?

84784998 

2019 08/10 16:19
不是月末本来都要结转的吗?

月月老师 

2019 08/10 16:20
你好,我就是指月末要结转的,不需要单独结转。

84784998 

2019 08/10 16:23
是的,月份是要结转的,但是就是我以前年度的费用做在这个月,导致这个月费用很高费用很高。

月月老师 

2019 08/10 16:32
你好,以前年度用以前年度损益调整科目。

84784998 

2019 08/10 16:35
不是,就是刚刚我说的这笔业务应该怎么做?

月月老师 

2019 08/10 16:41
你好,没明白你的意思,你是以前年度的费用,还是当月的。

84784998 

2019 08/10 16:48
以前年度的费用,总费用65000元,前年付了60000,一直挂在预付账款 ,上月付尾款5000元然后对方才开的发票,这个要怎么入账

月月老师 

2019 08/10 16:50
你好
借:管理费用65000
贷:预付账款60000
银行存款5000
就这样做分录。

84784998 

2019 08/10 17:04
这个就是觉得这样当月费用很大,

月月老师 

2019 08/10 18:43
你好,没关系的,所得税还会减少了。