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以前年度付的费用记到预付账款,上月支付尾款,发票上月收到,这个账怎么做?

84784998| 提问时间:2019 08/10 16:01
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月月老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好,之前的分录是怎么做的。
2019 08/10 16:02
84784998
2019 08/10 16:07
之前付款是借:预付账款,贷银行存款
月月老师
2019 08/10 16:08
你好 借:成本费用 贷:银行存款 预付账款
84784998
2019 08/10 16:08
上月付了5000尾款,款清,然后发票收到
月月老师
2019 08/10 16:09
你好,分录 借:成本费用 发票总额 贷:预付账款 银行存款5000
84784998
2019 08/10 16:14
我是做了管理费用,但是这个月费用就很高了。
月月老师
2019 08/10 16:16
你好,月末结专本年利润 借:本年利润 贷:管理费用
84784998
2019 08/10 16:18
单独结转这一笔吗?
84784998
2019 08/10 16:19
不是月末本来都要结转的吗?
月月老师
2019 08/10 16:20
你好,我就是指月末要结转的,不需要单独结转。
84784998
2019 08/10 16:23
是的,月份是要结转的,但是就是我以前年度的费用做在这个月,导致这个月费用很高费用很高。
月月老师
2019 08/10 16:32
你好,以前年度用以前年度损益调整科目。
84784998
2019 08/10 16:35
不是,就是刚刚我说的这笔业务应该怎么做?
月月老师
2019 08/10 16:41
你好,没明白你的意思,你是以前年度的费用,还是当月的。
84784998
2019 08/10 16:48
以前年度的费用,总费用65000元,前年付了60000,一直挂在预付账款 ,上月付尾款5000元然后对方才开的发票,这个要怎么入账
月月老师
2019 08/10 16:50
你好 借:管理费用65000 贷:预付账款60000 银行存款5000 就这样做分录。
84784998
2019 08/10 17:04
这个就是觉得这样当月费用很大,
月月老师
2019 08/10 18:43
你好,没关系的,所得税还会减少了。
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