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老师,7月份因为开错了16的税率给对方,现在税务局要求红冲,开成13,造成账上多交了增值税,现在怎么做分录?

84784964| 提问时间:2019 08/18 19:02
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
多交的在应交税费-未交增值税借方,表示多交
2019 08/18 19:20
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