问题已解决
资产负债表跟利润表有什么勾结关系?



你好
未分配利润期末数=期初数+净利润本年累计+(—)以前年度损益调整—分配的利润
2019 09/11 13:06

84784994 

2019 09/11 13:11
那资产负债表中未分配利润期末数-期初数=利润表净利润本年累计金额?对吗?这我应该如何理解?

邹老师 

2019 09/11 13:12
你好,如果没有以前年度损益调整事项和利润分配事项,这样是对的

84784994 

2019 09/11 13:15
您好,老师,没有以前年度损益调整事项和利润分配事项,但是资产负债表中未分配利润期末数-期初数=利润表净利润本期数这是为什么?

邹老师 

2019 09/11 13:17
你好,未分配利润期末数—期初数不等于净利润本年累计,而是等于净利润本期金额?

84784994 

2019 09/11 13:18
对呀,想不清他们的勾结关系,这样是错的对吧?

邹老师 

2019 09/11 13:19
你好,这样的不对的,如果没有以前年度损益调整事项和利润分配事项,正确的勾稽关系是
未分配利润期末数=期初数+净利润本年累计

84784994 

2019 09/11 13:26
那我这个是哪里出了问题?
公司以前没有做账,我根据货币资金,应付职工薪酬,管理费用工资,未分配利润编制初始化数据,做账时发放了上月工资,计提了本月工资,就导致我上面所说的错误!我应该如何调整,是不是初始化就错了?

邹老师 

2019 09/11 13:27
你好,你初始化的时候有录入损益科目的本年累计发生额吗?

84784994 

2019 09/11 13:29
有录管理费用本年累计借贷方和余额方向

84784994 

2019 09/11 13:31
这期间相差的金额就是这边管理费用工资,但是我又不知怎么弄!

邹老师 

2019 09/11 13:37
你好,如果管理费用借方发生额,贷方发生额录入正确,就不应当有这种差额才是啊

84784994 

2019 09/11 13:40
像我这种情况应该如何处理?应付职工的明细是正确的,感觉管理费用工资那块重复了

邹老师 

2019 09/11 13:47
你好,你需要重新建账,录入正确的管理费用借方,贷方累计发生额

84784994 

2019 09/11 13:49
老师您看得我的上传的截图吗?

邹老师 

2019 09/11 13:54
你好,可以看到上传图片的截图,针对这个有什么疑问?

84784994 

2019 09/11 13:57
老师您看出这两个报表中问题吗?应该如何处理这种情况?工资应该是本月计提本月发好还是本月计提当月下个月发放好?

邹老师 

2019 09/11 14:00
你好,报表之间不符合 未分配利润期末数=期初数+净利润本年累计 这个勾稽关系
你需要重新建账,录入正确的管理费用借方,贷方累计发生额
工资是通常是本月计提,次月发放