问题已解决
这个工资表外账和内账计提和发放分录分录怎么写?



你好!
月底按应发工资计提
借:管理费用…工资
贷:应付职工薪酬
2019 09/11 18:53

蒋飞老师 

2019 09/11 18:54
次月发放工资
借:应付职工薪酬
贷:其他应收款(社保个人部分)
其他应收款(应扣款)
银行存款

84784960 

2019 09/11 18:58
麻烦问下你看工资表了吗?

84784960 

2019 09/11 18:59
有奖金和提成,我需要知道的是外账怎么做?内账又怎么做?

84784960 

2019 09/11 18:59
您回答的有点笼统,没有针对问题回答?

蒋飞老师 

2019 09/11 19:16
计提的时候,管理费用可以分明细,比如基本工资,奖金和提成

84784960 

2019 09/11 19:34
销售费用也可以分基本工资,奖金和提成呀,我想确认一下内账和外账做法有什么区别呢

蒋飞老师 

2019 09/11 19:37
内账和外账的分录是一样的。

蒋飞老师 

2019 09/11 19:37
你好!
没有区别的

84784960 

2019 09/11 19:40
是不是奖金,提成我可以放在销售费用也可以放在管理费用呢

84784960 

2019 09/11 19:40
内账可以理解为收付实现制吗

84784960 

2019 09/11 19:41
内账计提必须是应收吗?

蒋飞老师 

2019 09/11 19:41
销售人员工资提成奖金记入销售费用
行政管理人员,记入管理费用