问题已解决
老师,8月份收到的进项票,9月份认证 ,在做8月份的账务处理时应该怎么做



借库存商品等 应交税费 -待认证进项税额 贷银行存款 等
2019 09/12 12:18

84784966 

2019 09/12 12:20
好的 ,那九月认证了抵扣和不抵扣应该怎么处理呢

玲老师 

2019 09/12 12:27
认证了就要抵扣 借进项贷 应交税费 -待认证进项税额

84784966 

2019 09/12 13:11
不可以留抵么,如果9月份认证了,但是9月没销项也要抵扣么

玲老师 

2019 09/12 13:28
是抵扣不了的才留 抵 不是不抵扣

84784966 

2019 09/12 13:58
那就是我刚刚说的那种情况,9月认证的,但9月没有销项,认证的进项咋办呢

玲老师 

2019 09/12 14:03
填写报抵扣 是抵扣不了的自动留 抵