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你好,我问下免抵退税办法不得抵扣的进项税额转出怎么做分录?

84785008| 提问时间:2019 09/18 10:08
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老江老师
金牌答疑老师
职称:,中级会计师
你好 借 主营业务成本 贷 应交税费-应交增值税(进项税额转出)
2019 09/18 10:49
84785008
2019 09/18 11:23
那还要不要另外做一个贷方是应交税费-应交增值税(进项税额转出的)的会计分录吗?借方会计科目名称是什么?
老江老师
2019 09/18 11:27
不需要,只要一对分录就行了
84785008
2019 09/18 11:31
那应交税费-应交增值税(进项税额转出)的科目余额一直都有贷方余额也没关系吗?
老江老师
2019 09/18 11:32
按22号文,就是这样的
84785008
2019 09/18 11:34
好,谢谢你
老江老师
2019 09/18 11:54
不客气 请及时评价,谢谢
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