问题已解决
你好,我问下免抵退税办法不得抵扣的进项税额转出怎么做分录?



你好
借 主营业务成本
贷 应交税费-应交增值税(进项税额转出)
2019 09/18 10:49

84785008 

2019 09/18 11:23
那还要不要另外做一个贷方是应交税费-应交增值税(进项税额转出的)的会计分录吗?借方会计科目名称是什么?

老江老师 

2019 09/18 11:27
不需要,只要一对分录就行了

84785008 

2019 09/18 11:31
那应交税费-应交增值税(进项税额转出)的科目余额一直都有贷方余额也没关系吗?

老江老师 

2019 09/18 11:32
按22号文,就是这样的

84785008 

2019 09/18 11:34
好,谢谢你

老江老师 

2019 09/18 11:54
不客气
请及时评价,谢谢