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费用报销单怎样规范填写?

84784974| 提问时间:2019 09/18 10:44
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张艳老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
费用报销单是费用支出的规范凭证,正确的填写,关系到财务核算的规范及税务费用扣除合法、合规,正确、规范的费用报销单的填写,需要注意以下几方面。 1.费用报销单或差费报销单上签字不齐全,如部门负责人没有签字或财务负责人没有签字。 要求:费用报销单上报销人、财务负责人、部门负责人均要签字,分公司当地没有财务的,兼职财务人员在财务负责人处签字,部门负责人为分公司经理。 2.报销单填写不规范的问题 1)小写金额与人民币符号之间有空格 要求:小写金额与人民币符号不得有空格,不得连笔,正确写法¥100.00;错误写法:¥ 100; 2)大写金额无数字部分没有用零或ⓧ补齐 要求:大写金额无数字部分用零或ⓧ补齐; 3)报销单上字迹有涂改和勾抹 要求:报销单不得涂改,如有错误,需要重新填写; 4)大写金额书写有误 要求:金额填写规范,无书写错误; 大写数字示例:零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万 5)大写金额与小写金额不一致 要求:小写金额与大写金额保持一致; 6)项目填写不完整,报销部门、报销日期、附件张数有漏填写的; 要求:项目要填写完整,报销部门、报销时间、报销项目、附件张数要填写完整。 3.报销原始单据的问题 1)取得发票上没有加盖销售方发票章。 要求:发票上要盖有销售方发票专用章,并且与销售方名称一致,否则不得报销; 2)取得收据上没有加盖销售方财务章。 要求:收据上要求盖有销售方财务章,没有财务章不得报销; 3)出差日期和行程不同,报销的手撕非机打车票连号或同一号段报销。 要求:出差日期和行程不同,报销的手撕非机打车票不得连号或同一号段报销。 4)报销的手撕非机打车票上没有国税监制章;或虽有国税监制章,但是没有防伪识别码或水印。 要求:手撕非机打车票要印有国税监制章,并且有防伪识别码或水印。 4.报销单粘贴的问题 1)票据粘贴杂乱无章 要求:票据先分类,再按时间排序,依次粘贴到粘贴单上;小张的票据需要均匀的粘贴,不能厚薄不均,确保单据平整; 2)票据使用订书机装订、固体胶粘贴 要求:要用胶水粘贴附件; 3)火车票上日期、票价重要信息,被胶水粘住,无法查看 要求:票据上的金额、日期等重要信息不得被胶水粘贴住,要保证票据信息可见可查;
2019 09/18 10:45
84784974
2019 09/18 10:46
报销项目栏应填哪些科目呢?
张艳老师
2019 09/18 10:47
不是销售部门的话,就计入管理费用--差旅费科目。如果是销售部门的话,计入销售费用--差旅费科目。
84784974
2019 09/18 10:51
比如公司购几千元的酒,在报销项目内可填“招待费”吗?
84784974
2019 09/18 10:51
做库存酒
张艳老师
2019 09/18 10:55
您公司购入的酒是做库存酒【这个要具体说一下】还是要用于招待啊?
84784974
2019 09/18 10:57
主要是送客户,有些公司聚餐喝了
84784974
2019 09/18 10:57
但是是一次性购酒回来报销
张艳老师
2019 09/18 11:02
可以这样处理的 购入时,先计入 借:库存商品 应交税费--应交增值税(进项税额) 贷:银行存款等 等领用时,再视同销售 举例 借:管理费用--招待费 贷:库存商品 应交税费-应交增值税(进项税额转出)
84784974
2019 09/18 11:09
84784974
2019 09/18 11:10
老师:是用第一种方写法?还是等第二种写法呢?
张艳老师
2019 09/18 11:11
这样写也可以的,就是分录会太麻烦了。 借:库存商品 管理费用--招待费 应交税费--应交增值税(进项税额) 贷:银行存款等 借:管理费用--招待费 贷:应交税费--应交增值税(进项税额转出)
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