8月份,收到车辆保单发票,分录做的是借:预付账款-待摊费用4811,借:应交税费(应交增值税进项税额)289,贷:银行存款5100,10月份单位车辆退保,退了3100元,该如何做账10月份,10月份发票开红字发票了
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