问题已解决
我公司一月份购买原材料,并且当月已经销售出去了,但是原材料的发票在七月才取得,请问账务上要怎么处理呢
你好,购入时,借原材料 贷应付账款-暂估(不含税金额) 销售时借应收账款 贷其他业务收入 贷应交税费(销项税额)
2019 10/26 09:04
徐阿富老师 
2019 10/26 09:05
收到发票,先冲回元暂估分录,然后按照发票重新入库做账
84785046 
2019 10/26 09:05
那发票放在哪个月份呢
84785046 
2019 10/26 09:08
那当月销售的时候原材料不结转到主营业务成本吗?
徐阿富老师 
2019 10/26 09:29
你好,1 然后按照发票重新入库做账 发票就放在这里 2要结转到成本里,先按照暂估结转成本,发票到了也先冲回暂估成本,之后再按照发票金额转成本

00:10:00
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