问题已解决

老师你好 我想问下就是预交电费,步骤是这样的。公司一个人先去拿自己的钱交的,把票给会计做账,次月才报账。我们每个月底都会汇总实际用电量! 我收到票时怎么做?他报账的时候我又该怎么做?每月冲实际用电又该怎么做? 以下是我自己捋的,麻烦帮我看下

84784968| 提问时间:2019 12/07 11:40
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小鹿老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
不用应付账款,职工代付电费挂其他应付款。你把分录里的应付账款挂成其他应付款就行。
2019 12/07 11:45
84784968
2019 12/07 11:48
就是说,我第一步分录做两个其他应付款?
小鹿老师
2019 12/07 11:50
是的。其他应付款挂的名称不同。一般职工代付行为都是通过其他应付款走的。应付账款一般挂给供应商的货款等。
84784968
2019 12/07 11:53
老师,具体是这样处理吗?
小鹿老师
2019 12/07 11:54
是的。你这样做是对的。
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